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- 직원 명단
직원명단
NO 구분(직종) 직 위 인 원 성 명
1 사무직 기획조정실장 1 김종희
부장 1 김영환
팀장 2 심상호, 김영휘
팀원 4 김동환, 신언석, 임하나, 양인선
총 인원 8
- 주요 활동
내부 이해관계자 소통 강화를 통한 합리적 의사결정 기반 마련
  • 현안 공유 및 해결방안 모색 등을 위한 소통채널의 지속적·안정적 운영
대상 추진실적
경영진워크숍
  • -
    타운홀 미팅 방식의 소통으로 내실 있는 경영진 워크숍 개최(07.12.)
  • 전문인력 중심병원 준비 방향과 진료지원전담간호사 운영체계 구축 등 현안 및 문제의식 공유를 통한 해결 방향성 논의
제안제도 운영
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    ‘병원 재정위기 해결’, ‘전문인력 중심병원 운영’ 등 지정주제 및 병원 발전을 위한 자유주제 관련 총 270건 의견 접수
  • 상반기 117건(지정 31건, 자유 86건), 하반기 153건(지정 61건, 자유 92건)
  • 경영진의 의사결정을 지원하는 다양한 프로그램 개선 운영
  • 월간 업무회의 참석대상 확대(재정안정특별추진단 추가) 등 경영현안 및 재정안전관련 의사결정의 신속한 전달을 위한 창구 확보
외부 이해관계자 협력 증대를 통한 병원 발전의 디딤돌 구축
  • 공단-병원 간 전략협의체 확대 운영을 통해 급변하는 보건의료 환경에 대한 효과적 대응체계 선제적 마련
  • (당초) 반기별 개최 → (확대) 가능한 범위 내 매월 개최
  • 보건복지부·국회 등 유관기관의 일산병원 방문행사를 통한 병원 이해도 제고 및 인지도 향상을 위한 적극적 노력 추진
인력증원을 통한 인력관리 효율화 및 조직 역량 강화
  • 비상진료체계 진료공백 최소화를 위한 '24년도 한시정원 증원
  • 전문인력 중심병원 운영 등을 위한 '25년도 정기인력 증원
조직개편을 통한 조직운영의 효율성·지속성 제고
  • 정부정책·중점전략 등을 반영한 조직개편 시행(상·하반기)
(중점전략) 전문인력 중심병원 운영, 환자 맞춤형 의료서비스 강화, 조직·인력관라 효율화, 재정건정성 관리 등을 통한 병원 경영 정상화
  • (상반기) 진료지원전담간호사 전담조직 신설 및 재정분석 기능 강화 등
  • (하반기) 맞춤형 의료서비스 강화, 인권보호 등 전문조직 구축, 업무효율화 등을 위한 유사업무 통합·조정
임시조직 설치 및 개편을 통한 미래대응 기능 강화
  • 미래전략추진단(T/F) 설치 및 운영
  • (기능) 병원이 직면한 현안과제의 신속한 추진과 전사적인 주요 업무처리
  • (인력) 단장 등 7명으로 구성
  • 재정안정특별대책추진단(T/F) 개편 운영
  • (목적) 미래전략추진반(T/F) 신설 및 효율적 인력운영을 위해 개편을 통한 기능 재조정
주요 의결기구 운영
의결기구 개최 수 주요 보고·의결사항
병원운영위원회 14회 제규정 개정 등 심의·의결(정기 4회, 임시 10회)
병원운영심의위원회 1회 2025년도 사업예산안 심의·의결
공공기관 혁신 기조에 따른 재정지출 효율화
  • 고강도 지출예산 절감 및 핵심사업 위주의 전략적 재원 배분으로 재무건전성 강화
구 분 주요 내용
핵심사업 위주 자원 배분
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    환자량 회복 및 진료 인프라 확충과 관련된 사업에 예산 적극 투자
  • 약품비·진료재료비·의료기기 등 진료 관련 예산 확보 및 투자
경상경비 절감
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    경상경비 전년대비 8.1% 감액 등 불요불급 경비 최대 절감 편성
예산집행 모니터링
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    사업운영계획 운영예산에 따라 배정유보 및 예산 한도 관리 … 관리운영비 78억원, 비유동자산 20억원
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    분기별 사업실적 분석을 통해 사업별 성과목표치 달성도 및 미진사항 파악
수입 실현에 대응한 합리적 예산 편성
  • (주요사업비) 사업 우선 순위를 고려하여 핵심 사업을 중심으로 정밀한 예산 편성
  • 진료회복 등을 고려한 재료비(185억원) 포함 의무적 지출 증액
  • 집행실적 성과가 낮거나 효율성이 떨어지는 사업은 축소·폐지 … 연례적 집행부진 사업 '23년대비 30% 감액 등
  • 효율적인 예산 관리 및 체계적인 성과평가를 위한 사업분류체계 점검 … 13개 세부사업 축소
  • (초과집행 및 이월방지) 면밀한 산출근거 검토를 통한 예산의 초과집행 및 이월 방지
  • '25년에도 초과집행이 예상되는 약품비 등 4개의 예산과목에 192억원 증액
  • (일반회계전입금) 전공의 집단행동 장기화로 인한 재정 상황 악화로 '24년 수준의 전입금 지원항목을 유지하여 공단지원금 478억 원 편성
  • '24년부터 신규 지원 받은 항목 비교 시, 통상임금 관련 비용(181억원)을 제외하면 '24년 대비 27억원 증액 … ('24년) 212억원 → ('25년) 239억원